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老師,假如我公司有進項稅額1000,銷項600,這樣等于月底留底稅有400嘛,怎么做分錄啊

84784998| 提問時間:2022 06/06 08:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是的,分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)600, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)400 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1000
2022 06/06 08:19
84784998
2022 06/06 08:21
月底不用做什么關于留抵稅科目的賬?
鄒老師
2022 06/06 08:21
你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)600, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)400 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1000 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)400,這個的借方代表留抵稅額啊
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