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老師您好!請問2021年已經(jīng)抵扣的進項稅要轉(zhuǎn)出,匯算清繳時應(yīng)該在哪個表填列?屬于員工福利費,當時已經(jīng)抵扣了進項稅額

84785031| 提問時間:2022 05/31 16:17
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你是什么時候進項轉(zhuǎn)出的
2022 05/31 16:18
84785031
2022 05/31 16:19
老師,到現(xiàn)在還沒有進項稅轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個屬于員工福利費是不能抵扣進項稅額的
小惑老師
2022 05/31 16:44
那你去年匯算不用調(diào)整的,你去年也沒有轉(zhuǎn)出,今年做轉(zhuǎn)出就可以了
84785031
2022 05/31 16:56
老師您好!您的意思是說在23年(也就是明年5.31號之前)做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?這個進項稅轉(zhuǎn)出還沒有做過,從會計分錄到納稅申報時應(yīng)該都要怎么做呢?
小惑老師
2022 05/31 18:42
你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就可以這個月做轉(zhuǎn)出了,然后你今天匯算清繳時正常填寫就行
84785031
2022 05/31 20:01
老師今天來不及了,都已經(jīng)下班了,怎么做進項稅轉(zhuǎn)出呢?
小惑老師
2022 05/31 20:15
借管理費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
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