問題已解決
假如說有暫估1000 做會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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速問速答你好
根據(jù)入庫單、合同、驗(yàn)收單做會(huì)計(jì)分錄
借:原材料(不含增值稅價(jià))
貸:應(yīng)付賬款—暫估—##供應(yīng)商
發(fā)票來時(shí),把這個(gè)分錄紅沖掉,做個(gè)正數(shù)分錄如下:
借:原材料(不含增值稅價(jià))
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款—##供應(yīng)商
2022 05/31 00:31
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