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假如說有暫估1000 做會(huì)計(jì)分錄該怎么做

84784971| 提問時(shí)間:2022 05/31 00:20
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 根據(jù)入庫單、合同、驗(yàn)收單做會(huì)計(jì)分錄 借:原材料(不含增值稅價(jià)) 貸:應(yīng)付賬款—暫估—##供應(yīng)商 發(fā)票來時(shí),把這個(gè)分錄紅沖掉,做個(gè)正數(shù)分錄如下: 借:原材料(不含增值稅價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款—##供應(yīng)商
2022 05/31 00:31
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~