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公司內(nèi)賬向其他公司買發(fā)票,從銀行存款中過賬,還交了稅點給對方,這個分錄要怎么做

84785014| 提問時間:2017 05/11 15:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
借;原材料等科目 應交稅費 貸;銀行存款
2017 05/11 15:20
84785014
2017 05/11 15:22
@鄒老師:是買發(fā)票,怎么計原材料?
鄒老師
2017 05/11 15:23
你好,外賬還是需要按正常購進處理的
84785014
2017 05/11 15:25
@鄒老師:我們做的是內(nèi)賬,從對公取5萬給對方,對方現(xiàn)金返給我們扣除稅點
鄒老師
2017 05/11 15:26
借;管理費用 庫存現(xiàn)金 貸;銀行存款
84785014
2017 05/11 15:27
@鄒老師:我是這樣做的您看有沒問題,借:其他應收款――老板 應交稅費 貸:銀行存款
鄒老師
2017 05/11 15:28
你好,內(nèi)帳個人建議按我上面 的方式處理
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