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老師年中建賬的話 之前月份的數(shù)據(jù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來啊 之前是手工賬,現(xiàn)在改為電子賬

84785035| 提問時間:2022 05/30 14:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
按照最后一期余額表數(shù)據(jù)錄入期初。
2022 05/30 14:21
84785035
2022 05/30 14:24
老師是按照最后一期的期末余額錄入嗎?我按照期末余額錄入的結(jié)果出來的報表不是累計(jì)金額 是本期的數(shù)據(jù)
玲老師
2022 05/30 14:25
本年累計(jì)數(shù)是不一樣,因?yàn)榍懊鎺讉€月沒有數(shù)據(jù)。
84785035
2022 05/30 14:26
那報稅的時候數(shù)據(jù)是對不上的 這個怎么處理呢 ,
玲老師
2022 05/30 14:28
按開票金額申報增值稅。
84785035
2022 05/30 14:31
那企業(yè)所得稅呢 那這樣的話就會導(dǎo)致年報財務(wù)報表的數(shù)據(jù)和申報表的對不上
玲老師
2022 05/30 14:36
只錄入有余額的,其他不錄入。。全年累計(jì)數(shù)會有差異。
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