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老師,計提了課酬費,借業(yè)務(wù)活動成本~培訓(xùn)課酬,貸其他應(yīng)付款,為什么要計提,計提完下月需要怎么做賬

84784951| 提問時間:2022 05/27 18:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是支付的勞務(wù)費嗎?單位是培訓(xùn)學(xué)校的嗎? 如果是的話,下一個月借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這個是當月的成本,當月帳務(wù)處理
2022 05/27 18:48
84784951
2022 05/27 18:50
對,培訓(xùn)學(xué)校
郭老師
2022 05/27 18:51
他這個是當月提現(xiàn)當月的成本,就像你的工資當月計提到應(yīng)付職工薪酬、勞務(wù)費,他不集體的應(yīng)付職工薪酬,他就用一個應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款來做
84784951
2022 05/27 18:55
老師,那計提后面的附件是什么,是對應(yīng)的老師名單明細嗎
郭老師
2022 05/27 18:56
可以的啊,對方給你們開發(fā)票嗎?最好是有發(fā)票。
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