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老師 我是小規(guī)模納稅人12月份開了專票 應交增值稅應該是6665.74 而且我?guī)ど系囊彩?665.74 但是增值稅申報表這邊是6665.72 包括交的稅款也是6665.72 帳上差了2分錢 這個要咋整。我做的分錄是應交稅費-應交增值稅 6665.74貸:銀行存款6665.72 還差兩分錢 能不能計入貸方庫存現(xiàn)金0.02呢

84784971| 提問時間:2022 05/27 12:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應交稅費-應交增值稅0.02 貸:營業(yè)外收入0.02
2022 05/27 12:35
84784971
2022 05/27 12:53
老師 就是把應交稅費-應交增值稅0.02元用營業(yè)外收入 沖掉 對嗎
bamboo老師
2022 05/27 12:54
是的 把應交稅費-應交增值稅0.02元用營業(yè)外收入 沖掉
84784971
2022 05/27 12:56
就是借:應交稅費-應交增值稅 6665.74 貸:銀行存款 6665.72 ?營業(yè)外收入0.02對嗎
bamboo老師
2022 05/27 12:57
是的 這樣寫分錄正確的
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