問題已解決

老師請問,目前我家正常開票報完增值稅20行期末留底金額是115141.56, 問題一:我目的是留抵退稅不想退了,專管員說留底得是0就可以了是么? 問題二:如果問題一成立的話,那我需要再未開票收入添加多少數(shù)額能使我的增值稅報表留底是0,辛苦老師幫忙算一下具體的唄,還有怎么填,我家做加工稅率13%

84784965| 提問時間:2022 05/27 11:23
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
第一個如果你不想退的話,那專管員兒還得讓你的留底是零,這不可以啊。
2022 05/27 11:27
李霞老師
2022 05/27 11:27
你好同學,如果說你想讓你的留底稅額是零,想增加位票收入的話,你用那個稅額去除,以13%就可以。
84784965
2022 05/27 11:28
專管員和我提的呀,是這樣因為他說我家要是這倆月有即將開票的,然后如果發(fā)貨了產生增值稅義務了可以先進未開票收入呀,這樣就可以不退了
84784965
2022 05/27 11:31
主要我是不想被查賬,現(xiàn)在政治任務又要求必須退然后專管員就和我說了個這么個方式,等真正下個月開票了就沖掉就可以 我這個月辦完的所屬期4月份期末留抵稅額20行現(xiàn)在是115141.56,老師可以幫我算一下么,我再改,未開票收入銷售額多少,稅額多少嘛,有點著急,我怕我算錯了哎
李霞老師
2022 05/27 11:32
你好,你就用你的稅額去除,以13%。得出885704.31
李霞老師
2022 05/27 11:32
這個就是你不含稅的銷售額,也就是你的收入,我給你算出來了。
84784965
2022 05/27 11:38
我按照這個填的是還要交稅1448.87,我改了一下如果不含稅收入寫874559.15,稅額113692.69這樣才留底是0是為啥呢這是咋算的啊哎
李霞老師
2022 05/27 11:40
你好,正常就,咱就是用不含稅的收入去乘以稅率,得出來的是稅額呀,公式?jīng)]有錯的,我推了也沒有錯。
84784965
2022 05/27 11:42
對啊,那這個為啥啊哎我不敢填寫了
李霞老師
2022 05/27 11:46
一會兒你再刷新一下網(wǎng)頁看看,試一下。
84784965
2022 05/27 12:01
我刷新了也還是,昨天我自己算了一下,就是銷售額填的885704.31,然后稅額就填的留底那個數(shù),然后就讓我交稅,也就沒改
李霞老師
2022 05/27 12:04
你好,要不然你就填那個讓你不交稅的那一個吧,這個真的是挺奇怪的。
84784965
2022 05/27 15:46
老師我知道了,因為當時我直接進去了銷售欄填寫,然后進項有1448.87,這個表沒保存,主表原本有1448.87的進項但是我沒保存它現(xiàn)在是進項為0,所以顯示我要交稅正好這個數(shù),我重新每個附表點一下就好了,謝謝老師
李霞老師
2022 05/27 16:24
祝您生活愉快開心快樂您好
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