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小規(guī)模增值稅申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報表嗎? 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計稅); 電子稅務局申報增值稅時,增值稅申報表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?

84785031| 提問時間:2022 05/26 18:41
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
這個不需要改,申報表是這樣的
2022 05/26 18:59
84785031
2022 05/26 19:11
那我賬面上主營業(yè)務收入與增值稅申報表年累計就不一致了啊,這個沒關系嗎?
洋洋老師
2022 05/26 20:01
這個沒有關系的,邏輯不同
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