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請(qǐng)問匯算清繳時(shí)候享受了進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除是填寫這張表嗎

84785015| 提問時(shí)間:2022 05/26 10:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這個(gè)是企業(yè)所得稅加計(jì)扣除的 不是增值稅加計(jì)扣除
2022 05/26 10:48
84785015
2022 05/26 11:23
那么請(qǐng)問增值稅加計(jì)扣除該填寫哪張表
bamboo老師
2022 05/26 11:30
增值稅加計(jì)扣除 企業(yè)所得稅不需要單獨(dú)填表啊 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 在主表里面填寫就好了
84785015
2022 05/26 15:43
請(qǐng)問這個(gè)表中的稅收金額是申報(bào)個(gè)稅的金額嗎
bamboo老師
2022 05/26 15:44
是發(fā)放后申報(bào)過后的金額
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