問題已解決

請問,2021年做的暫估,2022年收了票,是不是要趕緊沖銷暫估?怎么做暫估的系列分錄?

84785037| 提問時間:2022 05/25 18:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 是的。 把紅沖暫估分錄處理了。 然后按發(fā)票做分錄。 你業(yè)務是啥? ?
2022 05/25 18:07
84785037
2022 05/25 18:21
做銷售行業(yè)
84785037
2022 05/25 18:21
請問怎么知道自己需要暫估?
84785037
2022 05/25 18:25
我要怎么合理做庫存和出庫成本和增值稅勾稽關系平衡?因為開出同樣的金額,我賣高單價了,增值稅交的多,出庫數(shù)量就出的少,庫存結(jié)余就會多,這要怎么理順
meizi老師
2022 05/25 18:25
你好;? ? 你一般是成本費用才存在暫估的; 比如你實際有發(fā)生了 或者付款了。? 你沒有取得合理的發(fā)票 這個時候就可以暫估? ??
84785037
2022 05/25 18:35
暫估和沖暫估分錄怎么做?
meizi老師
2022 05/25 18:44
你好; 比如借庫存商品-暫估貸應付賬款-暫估 ; 紅沖;? 就借? ?庫存商品-暫估 ;負數(shù)金額 貸 應付賬款-暫估;負數(shù)金額
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~