問(wèn)題已解決

之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用100,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13,貸應(yīng)付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費(fèi)用-100應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-13,貸應(yīng)付賬款-113

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/25 15:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 應(yīng)該是 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)一百 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)113 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)13
2022 05/25 15:23
84785007
2022 05/25 15:26
月底進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
樸老師
2022 05/25 15:31
同學(xué)你好 這個(gè)和進(jìn)項(xiàng)沖抵了
84785007
2022 05/25 15:32
意思是月底不用管不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
樸老師
2022 05/25 15:36
這個(gè)不用單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的
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