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老師出售了固定資產(chǎn),第一部是借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊,貸固定資產(chǎn),第二部是開票,借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,前兩部對嗎

84784968| 提問時間:2022 05/24 21:13
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你看完整分錄,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2022 05/24 21:14
84784968
2022 05/24 21:35
老師如果第二部沒有對嗎
紫藤老師
2022 05/24 21:35
要是沒有收到錢,把應(yīng)收賬款代替銀行存款
84784968
2022 05/24 21:36
老師就是這個固定資產(chǎn)減值準備不在第一部提現(xiàn)嗎?
紫藤老師
2022 05/24 21:36
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn)
84784968
2022 05/24 21:36
只有一三五
84784968
2022 05/24 21:36
需要這個固定資產(chǎn)這個減值準備嗎?
紫藤老師
2022 05/24 21:36
分錄這樣的, 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn)
84784968
2022 05/24 21:37
我們做賬是這樣做的,是借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)
紫藤老師
2022 05/24 21:38
固定資產(chǎn)減值準備,如果有的,也需要
84784968
2022 05/24 21:38
我這樣這不對是嗎?
84784968
2022 05/24 21:38
這個固定資產(chǎn)減值準備金額怎么確定呢
紫藤老師
2022 05/24 21:39
這個是題目就告訴的你的了
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