問題已解決
老師,出售固定資產(chǎn)分錄是這樣做的吧,借固定資產(chǎn)清理,,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。借應收賬款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費。固定資產(chǎn)清理和應收賬款有差額怎么做呢
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速問速答您好
借 固定資產(chǎn)清理
借 累計折舊
貸 固定資產(chǎn)
借 應收賬款等
貸 固定資產(chǎn)清理
貸 應交稅費-應交增值稅-消息稅額
借 資產(chǎn)處置損益
貸 固定資產(chǎn)清理 或者相反分錄
2024 05/01 21:19
84784971
2024 05/01 21:20
第二個分錄。那個固定資產(chǎn)清理不應該是其他業(yè)務收入嗎
bamboo老師
2024 05/01 21:23
固定資產(chǎn)清理不計入其他業(yè)務收入的
84784971
2024 05/01 21:28
知道了老師,那出售時必須開專票嗎
bamboo老師
2024 05/01 21:33
不是的哈 根據(jù)購買方的需要開具發(fā)票就好了
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