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老師好,4月后小規(guī)模免稅,有開免稅發(fā)票,但之前銷售有退貨也開負(fù)數(shù)1%發(fā)票,所以這個(gè)負(fù)數(shù)怎么做賬借:紅字應(yīng)收賬款 23268 貸:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 23037.62紅字應(yīng)交增值稅230.38,因?yàn)?月之后公司開票免稅的,請(qǐng)問這個(gè)銷售稅額是負(fù)數(shù)?應(yīng)該怎么處理呢?就掛在那里嗎?

84784963| 提問時(shí)間:2022 05/24 20:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
一樣的j 借:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額230.38 貸 :應(yīng)交增值稅 230.38
2022 05/24 20:57
84784963
2022 05/24 21:09
關(guān)鍵是我今年4月份之后都是開免稅的,那個(gè)應(yīng)交增值稅科目貸方余額是負(fù)數(shù),
家權(quán)老師
2022 05/24 21:12
你沖的時(shí)候? ?不是? 貸方應(yīng)交增值稅 -230.38嗎?正好抵消了
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