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前期因征退稅率不一致,導(dǎo)致免抵退稅申報表上8欄進料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額-3000

84785029| 提問時間:2022 05/24 11:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步便利出口退稅辦理 促進外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2022年第9號)第三條和第九條的規(guī)定:實行免抵退稅辦法的進料加工出口企業(yè),在國家實行出口產(chǎn)品征退稅率一致政策后,因前期征退稅率不一致等原因,結(jié)轉(zhuǎn)未能抵減的免抵退稅“不得免征和抵扣稅額抵減額”,企業(yè)進行核對確認后,可調(diào)轉(zhuǎn)為相應(yīng)數(shù)額的增值稅進項稅額。 本公告第一條、第二條、第三條自2022年5月1日起施行,第四條、第五條自2022年6月1日起施行,第六條、第七條、第八條自2022年6月21日起施行。《廢止的文件條款目錄》(附件3)中列明的條款相應(yīng)停止施行。
2022 05/24 12:01
84785029
2022 05/24 13:04
是以前退運16%與13%稅率差導(dǎo)致的,怎么調(diào)轉(zhuǎn)為相應(yīng)數(shù)額的增值稅進項稅額?
樸老師
2022 05/24 13:09
同學(xué)你好 這個收到的進項專票是多少就算多少
84785029
2022 05/24 13:10
8欄進料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額-3000
84785029
2022 05/24 13:10
怎樣調(diào)整這個差額-3000?
樸老師
2022 05/24 13:23
同學(xué)你好 應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負數(shù),就是免得退稅額調(diào)增, 不得免征和抵扣稅額為負數(shù),就是進項轉(zhuǎn)出為負數(shù)
84785029
2022 05/24 13:28
好的,下個月申報時調(diào)整一下看看。
樸老師
2022 05/24 13:29
滿意請給五星好評,謝謝
84785029
2022 05/24 13:30
樸老師:昨天咨詢的出保稅倉是否可退稅。今天已報關(guān),有收到報關(guān)單和保稅核注清單(進口)
84785029
2022 05/24 13:32
是備案清單嗎?
樸老師
2022 05/24 13:33
沒有出口退稅聯(lián)就不能
84785029
2022 05/24 13:41
電子口岸有信息就可以查到出口退稅聯(lián)。
樸老師
2022 05/24 13:48
同學(xué)你好 那你就可以退稅 你再問問你們當?shù)囟惥只蛘?2366
84785029
2022 05/24 16:09
發(fā)票開,發(fā)運港深圳,目地港中國
樸老師
2022 05/24 16:22
同學(xué)你好 這個也得看稅局
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