問題已解決

你好,請問往年庫存商品期初數(shù)據(jù)因錄入有誤,應(yīng)該怎么做分錄?

84784969| 提問時間:2022 05/24 11:27
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款等
2022 05/24 11:28
84784969
2022 05/24 11:30
原始憑證沒錯,應(yīng)付賬款也沒錯,就是移賬時錄入原材料期初數(shù)有誤
王超老師
2022 05/24 11:32
這個分錄是調(diào)整差異的,并不是調(diào)整期初數(shù)的
84784969
2022 05/24 11:33
這樣不是多出來一筆應(yīng)付賬款嗎?
王超老師
2022 05/24 11:39
是的,但是那個是差異阿
84784969
2022 05/24 11:41
多出的應(yīng)付賬款又該如何處理?
王超老師
2022 05/24 11:42
后續(xù)再進(jìn)原材料的時候歸集進(jìn)去
84784969
2022 05/24 11:48
這家客戶沒有做了
84784969
2022 05/24 11:48
不會再進(jìn)原材料
王超老師
2022 05/24 13:35
那么你差額放到營業(yè)外損益里面
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