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1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,xx年xx月銷售一批商品,取得含稅價(jià)款50000元;當(dāng)月為生產(chǎn)該批商品購進(jìn)一批原材料,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明增值稅稅額為5000元。已知該商品適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的 增值稅稅額為多少?

84784962| 提問時(shí)間:2022 05/24 08:43
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辜老師
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=50000/1.13*0.13-5000=752.21
2022 05/24 08:44
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