問題已解決

請核算當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84784993| 提問時間:2022 05/23 17:10
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,計算量較大,請耐心等待
2022 05/23 17:23
圖圖*老師
2022 05/23 22:11
1.銷項稅250000*0.13=32500 2.銷項稅8000*0.06=480 3.視同銷售,銷項稅=400*1.1*0.13=57.2 4.沒收押金,銷=60000/1.13*0.13=6902.65 5.進(jìn)項稅=20000*0.13+3300/1.09*0.09=2872.48
圖圖*老師
2022 05/23 22:17
6.進(jìn)項稅13000 7.8.不得抵扣 9.銷項稅=(48000+10000)/1.13*0.13=6672.57 10.進(jìn)項稅20000*0.13=2600 11.進(jìn)項130 12.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出8000 13.進(jìn)項稅13000 14.進(jìn)項1300
圖圖*老師
2022 05/23 22:24
15.進(jìn)項稅=(18000+6500)/1.09*0.09+880/1.03*0.03=2022.94+25.63=2048.57 16.銷項稅=25000/1.03*0.02=485.44 17.銷項稅=(600000-350000)/1.05*0.05=11904.76
圖圖*老師
2022 05/23 22:25
本期應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,麻煩你自己算下
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