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老師去年8月份開錯發(fā)票,9月份退回來重新給他們開了一筆,老板不知道退回來的發(fā)票要紅沖,到今年4月份我去開了去年8月份退回來發(fā)票做紅沖,報年報的時候今年紅沖去年的發(fā)票可不可以抵扣

84784953| 提問時間:2022 05/23 15:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你說的抵扣; 是 企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 ? 那這個發(fā)票 重新開票了嗎
2022 05/23 15:57
84784953
2022 05/23 16:00
是的,企業(yè)所得稅前扣除,發(fā)票去年9月份已經(jīng)重新開了,
84784953
2022 05/23 16:01
紅沖的是去年8月份開錯的票
meizi老師
2022 05/23 16:07
你好;? ? 不能哦。 你4月才紅沖的; 你之前 按照21年開票的數(shù)據(jù)? 報年報哈? ?
84784953
2022 05/23 16:08
那這一筆紅沖要怎么處理
84784953
2022 05/23 16:11
那一筆做銷售退貨來稅前扣除也不可以嗎
meizi老師
2022 05/23 16:16
?你好;? ? ? 退貨了。 你22年做的; 跨年紅沖走以前年度損益調(diào)整科目處理的??
84784953
2022 05/23 16:26
以前年度損益調(diào)整在報表上可以填列嗎
meizi老師
2022 05/23 16:30
?你好;? ?結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去的;? ? 會影響期初的?
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