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請問固定資產(chǎn)處置收入 年度匯算清繳的時候是填寫在收入表的讓渡資產(chǎn)使用權(quán)欄還是填寫 A105010表?我公司不是房產(chǎn)公司,謝謝
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速問速答同學(xué)你好,如果你2021年度有處置固定資產(chǎn)的話,你需要填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表,然后這個表會自動帶到A105000表納稅調(diào)整明細表中。
2022 05/23 12:19
84785032
2022 05/23 12:29
老師,我的意思是處置的時候產(chǎn)生了收入50萬;這個50萬做了無票收入繳了增值稅;這個50W要不要入到的21年度的利潤表收入總額里
84785032
2022 05/23 12:31
這50萬要不要視同銷售繳納企業(yè)所得稅?
秦楓老師
2022 05/23 12:34
處置固定資產(chǎn)的收入 不反應(yīng)在主營業(yè)務(wù)收入中? ? 如果執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則計入資產(chǎn)處置損益 小企業(yè)會計準(zhǔn)則計入營業(yè)外收入? 反應(yīng)在資產(chǎn)處置損益或者營業(yè)外收入中 已經(jīng)計入了工資表?
秦楓老師
2022 05/23 12:34
已經(jīng)計入了利潤表中了?
秦楓老師
2022 05/23 12:36
你看下你當(dāng)時做得分錄可對
借:固定資產(chǎn)清理,
借:累計折舊,
貸:固定資產(chǎn),
借:銀行存款等,
貸:固定資產(chǎn)清理,(處置收入)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,(申報無票收入做這一筆分錄)
清理損失:
借:資產(chǎn)處置損益,
貸:固定資產(chǎn)清理。
清理收益:
借:固定資產(chǎn)清理,
貸:資產(chǎn)處置損益。(最終轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益-資產(chǎn)處置損益在營業(yè)利潤科目上面)
84785032
2022 05/23 12:41
賬務(wù)處理是這樣的,我們財務(wù)經(jīng)理的意思匯算清繳的時候需要填寫在收入表上我的理解不需要
84785032
2022 05/23 12:43
填寫在收入表上面,21年的收入就和增值稅納稅申報表的收入一致,否則就有差異
84785032
2022 05/23 12:43
我認為差異是正常的
秦楓老師
2022 05/23 12:44
都已經(jīng)計入資產(chǎn)處置損益或者營業(yè)外收入 ,還要填什么, 固定資產(chǎn)清理的凈損益跟收入無關(guān),并且你開了票申報了未開票收入與,你的增值稅申報表中的收入跟利潤表收入就是不一致的,這是唯一特殊的!
84785032
2022 05/23 12:47
這種差異不會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險吧?很多財稅群里都在說需要納稅調(diào)增,我納悶了;本來就會是不一致的
秦楓老師
2022 05/23 12:52
因為很多人都沒有處理過這個業(yè)務(wù),這種差異是正常的,他們調(diào)增是為了硬保持三表一致,其實是瞎處理,也就只有固定資產(chǎn)處置才會有這個差異,老師已經(jīng)解釋了,采不采用,你自己把握吧!
84785032
2022 05/23 13:21
好的謝謝老師
秦楓老師
2022 05/23 13:50
不客氣 祝您工作順利? 如果老師的答復(fù)有幫助到你 麻煩給個評價哦
84785032
2022 05/23 13:54
老師還有一個需要請教一下:就是最終處置是損失了40多萬,這些固定資產(chǎn)在2018年已經(jīng)享受了一次性稅前扣除,請問這個40多萬的處置損失是需要在21年匯算清繳的時候調(diào)增嗎?
秦楓老師
2022 05/23 14:16
你好? 要對匯算清繳做調(diào)增處理的?
84785032
2022 05/23 14:17
我們的財務(wù)經(jīng)理說不用調(diào)增,我搖擺,納悶中,請問有沒有可依據(jù)的紅頭文件?
秦楓老師
2022 05/23 14:28
要調(diào)增的同學(xué)?你需要填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表 ?沒有什么紅頭文件 你還是按照你們財務(wù)經(jīng)理來吧 畢竟他是你的主管??
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