問(wèn)題已解決

老師,原材料金額暫估多了,票開(kāi)回來(lái)金額少,庫(kù)存成負(fù)數(shù)了,負(fù)庫(kù)存數(shù)怎么賬務(wù)處理啊

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/21 09:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
貸到票未到,需要暫估處理。 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022 05/21 10:02
84784965
2022 05/21 10:15
庫(kù)存沖成負(fù)數(shù)了,怎么處理,老師。
84784965
2022 05/21 10:22
暫估多,票少,庫(kù)存負(fù)數(shù)怎從弄
易 老師
2022 05/21 10:32
沒(méi)有貨進(jìn)來(lái),虛估是偷稅行為,風(fēng)險(xiǎn)極大,以實(shí)際記賬,交稅
84784965
2022 05/21 10:37
庫(kù)存成負(fù)數(shù),怎么處理
易 老師
2022 05/21 10:50
調(diào)整正確,按實(shí)際出庫(kù)數(shù)據(jù)記賬, 一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~