問題已解決
大華公司2021年9月份發(fā)生以下業(yè)務,要求編制相關的會計分錄21.9月31日,對庫存現(xiàn)金進行盤存,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺300元,在批準前根據(jù)“庫存現(xiàn)金盤點報告表”做出分錄。經(jīng)過核查,發(fā)現(xiàn)短缺款項時由于出納人員李某的責任,應由出納人員李某賠償。22.9月31日,對庫存現(xiàn)金進行盤存,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺150元,在批準前根據(jù)“庫存現(xiàn)金盤點報告表”做出分錄。經(jīng)過核查,發(fā)現(xiàn)短缺款項無法查明原因,經(jīng)批準作為管理費用處理。23.9月31日,對原材料進行盤存,發(fā)現(xiàn)A材料盤盈3000千克,經(jīng)查明是由于收發(fā)計量錯誤造成,按每千克3元入賬??铐椨杀9軉T賠償。24.9月31日,對原材料進行盤存,發(fā)現(xiàn)A材料盤虧2000千克,經(jīng)查明是由于地震原因引起,按每千克4元入賬。保險公司賠償6000元。
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速問速答l您好同學,具體是什么問題
2022 05/20 18:02
84785034
2022 05/20 18:45
進行會計分錄
何何老師
2022 05/20 18:46
你好
借;待處理財產(chǎn)損益300,貸;庫存現(xiàn)金300
借;其他應收款300,貸;待處理財產(chǎn)損益300
何何老師
2022 05/20 18:47
你好
借;待處理財產(chǎn)損益150,貸;庫存現(xiàn)150
借;管理費用150,貸;待處理財產(chǎn)損益150
何何老師
2022 05/20 18:48
你好
借;待處理財產(chǎn)損益9000,貸;原材料9000
借;其他應收款9000,貸;待處理財產(chǎn)損益9000
何何老師
2022 05/20 18:49
你好
借;待處理財產(chǎn)損益8000,貸;原材料8000
借;其他應收款6000,管理費用2000,貸;待處理財產(chǎn)損益8000
84785034
2022 05/20 18:49
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何何老師
2022 05/20 19:01
你好
借;待處理財產(chǎn)損益8000,貸;原材料8000
借;其他應收款6000,管理費用2000,貸;待處理財產(chǎn)損益8000