問題已解決
老師,去年暫估成本11300.今年來發(fā)票來的是專票,里面成本10000,進(jìn)項稅額1300,怎么調(diào)整
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤11300
借利潤分配未分配利潤1萬
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項1300
貸應(yīng)付賬款
匯算清繳需要調(diào)增1300
2022 05/20 12:25
郭老師
2022 05/20 12:25
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄,填寫賬載金額130。
郭老師
2022 05/20 12:25
1300最后一個寫錯了金額
84785007
2022 05/20 12:30
我們建筑業(yè),暫估的時候先進(jìn)的工程施工,年底按80%的進(jìn)度從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本80萬,這個1300的進(jìn)項稅我們直接沖減今年5月份工程施工的余額嗎
郭老師
2022 05/20 12:35
可以的,可以這么做的,你結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了成本也得紅沖。
84785007
2022 05/20 14:22
成本紅沖1300還是1300的80%?
郭老師
2022 05/20 14:25
1300就可以的紅沖這些。
閱讀 224