問(wèn)題已解決

老師您好,我想問(wèn)下:21年暫估一筆費(fèi)用,22年匯算清繳前收到專票,這個(gè)如何入賬,影不影響匯算清繳的結(jié)果,謝謝

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/19 16:36
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
21年暫估費(fèi)用的時(shí)候,有沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄,如果沒(méi)有金額差異,可以把后面的發(fā)票直接附在憑證后面
2022 05/19 16:38
84784949
2022 05/19 16:39
有差異,而且當(dāng)時(shí)沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅處理
海棠老師
2022 05/19 16:41
把你做的會(huì)計(jì)分錄寫下,你們是什么行業(yè)的
84784949
2022 05/19 16:47
當(dāng)時(shí)做的分錄—借:管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 512800 貸:應(yīng)付賬款—…公司512800,原本這家可以開具的,后來(lái)因?yàn)橐恍┰颍F(xiàn)在換成其他幾個(gè)公司開,屬于批發(fā)零售業(yè)吧,匯算清繳前要解決這個(gè)問(wèn)題哈,企業(yè)所得稅在享受小微政策徘徊,不然就直接調(diào)增了
海棠老師
2022 05/19 16:48
那實(shí)際金額有嗎,就一個(gè)進(jìn)項(xiàng)差嗎
84784949
2022 05/19 16:50
是的,原來(lái)的公司只能開普票,所以沒(méi)考慮稅,再說(shuō)當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)法做進(jìn)項(xiàng)稅啊
海棠老師
2022 05/19 16:56
進(jìn)項(xiàng)只能今年抵扣,可以這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款 多出來(lái)的管理費(fèi)用,需要調(diào)減費(fèi)用,調(diào)增利潤(rùn) 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784949
2022 05/19 17:06
好的,老師,那原來(lái)計(jì)提的應(yīng)付公司不同了,怎么更改呢
海棠老師
2022 05/19 17:17
那個(gè)好改, 把原來(lái)應(yīng)付賬款-某公司? ,拆成應(yīng)付賬款-甲、乙、丙即可
84784949
2022 05/19 17:20
老師,是直接改去年的賬,還是在今年的憑證里修改
海棠老師
2022 05/19 17:39
今年該,不影響損益 借應(yīng)付賬款-某公司 貸應(yīng)付賬款-甲 應(yīng)付賬款-乙等
84784949
2022 05/19 17:41
好的,謝謝老師
海棠老師
2022 05/19 17:42
不謝,滿意請(qǐng)好評(píng)!謝謝
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