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老師在做留抵退稅時分錄什么是這樣做,計提時借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅 借:應交稅費--銷項稅 貸:應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅,因為是留抵所以沒有做賬務(wù)處理這樣進項稅賬上有余額,所以在收到稅務(wù)局退款時,我就做借:銀行存款 貸:應交稅費-進項稅,不知對不對?

84784951| 提問時間:2022 05/19 16:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,是借銀行存款,借應交稅費未交增值稅(紅字)
2022 05/19 16:19
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