問題已解決
老師在做留抵退稅時分錄什么是這樣做,計提時借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅 借:應交稅費--銷項稅 貸:應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅,因為是留抵所以沒有做賬務(wù)處理這樣進項稅賬上有余額,所以在收到稅務(wù)局退款時,我就做借:銀行存款 貸:應交稅費-進項稅,不知對不對?
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速問速答您好,是借銀行存款,借應交稅費未交增值稅(紅字)
2022 05/19 16:19
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