問題已解決

你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,用于繳費(fèi)罰款,收到時(shí),分錄:借:銀行貸:其他應(yīng)付款—專項(xiàng)款,那我支出后如何沖銷專項(xiàng)應(yīng)付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的 請問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,2、借:營業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營業(yè)外支出—罰款。這樣嗎對?

84785027| 提問時(shí)間:2022 05/18 13:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2022 05/18 13:47
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