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我們公司是建筑企業(yè)一般納稅人,每個(gè)月有異地預(yù)繳增值稅的,我不知道銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、還有預(yù)繳增值稅怎么做賬務(wù)處理,我們本來每個(gè)月都是按時(shí)繳稅的,但是現(xiàn)在報(bào)表上顯示還欠了這么多稅

84785016| 提問時(shí)間:2022 05/17 14:00
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,一般先預(yù)交,后面確認(rèn)收入后銷項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)納扣減已經(jīng)預(yù)繳的稅款;會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
2022 05/17 14:03
84785016
2022 05/17 14:17
這是3月份的報(bào)表,年初余額還有90多萬,實(shí)際上不欠稅,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢?
稅劍法盾
2022 05/17 14:20
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(轉(zhuǎn)出預(yù)繳)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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