問題已解決

我們公司是安保服務(wù)業(yè),別的公司借助我的資質(zhì)**我們公司,我們代開票,收到的服務(wù)費(fèi)--工資--社保--提點(diǎn),其他的轉(zhuǎn)給**公司,這個(gè)月還沒有正式收到服務(wù)費(fèi),他們那邊要付的錢對(duì)方個(gè)人轉(zhuǎn)入我們公司賬戶,我們?cè)诮o他支付出去,請(qǐng)問這種要怎么做賬務(wù)處理? 我們代開票,代發(fā)工資,代買社保,代報(bào)個(gè)稅 他們公司不做賬,是以個(gè)人名義**我們公司

84785015| 提問時(shí)間:2022 05/16 15:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)入你們公司賬戶,你們只能當(dāng)代收了。借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2022 05/16 16:13
84785015
2022 05/16 16:54
這一步清楚了 老師我們代開票出去呢 老師這是上一次我自己做的,現(xiàn)在他們不做作賬,我是要做收入嗎?
宋生老師
2022 05/16 16:55
你好!你是要計(jì)入收入。但是建議你直接入主營業(yè)務(wù)收入
84785015
2022 05/16 19:51
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅 收到服務(wù)費(fèi) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
宋生老師
2022 05/16 21:18
您好!是的,就是這個(gè)了
84785015
2022 05/17 11:40
老師利潤轉(zhuǎn)給對(duì)方,需要對(duì)方提供發(fā)票,我們?nèi)氤杀镜膯幔?/div>
宋生老師
2022 05/17 11:44
你好!一般**的是這樣
84785015
2022 05/17 14:07
老師整個(gè)業(yè)務(wù)流程這樣做賬可以嗎?
宋生老師
2022 05/17 14:23
你好!對(duì)的。不過建議入其他業(yè)務(wù)收入
84785015
2022 05/17 14:31
老師那入什么科目比較好呢
宋生老師
2022 05/17 14:41
你好!是說不要入營業(yè)外收入,入其他業(yè)務(wù)收入
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~