問題已解決

月末做賬計(jì)提了企業(yè)所得稅,申報(bào)納稅時(shí)可以扣除以前年度虧損后不用交企業(yè)所得稅,那么之前計(jì)提的時(shí)直接沖銷當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄還是怎么做賬務(wù)處理呢

84784988| 提問時(shí)間:2022 05/16 13:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 之前計(jì)提的時(shí)直接沖銷當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄
2022 05/16 13:01
84784988
2022 05/16 13:02
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 05/16 13:02
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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