問(wèn)題已解決
計(jì)提企業(yè)所得稅2000多,報(bào)的時(shí)候申報(bào)稅額0,是彌補(bǔ)以前年度虧損,不用交是嗎
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速問(wèn)速答您好
請(qǐng)問(wèn)您所得稅申報(bào)表在哪里
2023 01/03 16:35
84785029
2023 01/03 16:36
老師你看一下 是這個(gè)
bamboo老師
2023 01/03 16:54
您這是虧損 沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度啊
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