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老師您好,公司的銷售收入與開票收入存在的差異做成未開票收入是怎么去操作的呢

84785042| 提問時(shí)間:2022 05/16 09:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 現(xiàn)在想操作什么呢 報(bào)稅嗎? 無票收入申報(bào)?
2022 05/16 09:27
84785042
2022 05/16 09:28
這個(gè)差異是21年的如果是報(bào)稅的話需要怎么操作呢,需要進(jìn)行對(duì)差異部分進(jìn)行補(bǔ)繳稅款么
玲老師
2022 05/16 09:34
你好 最好是更正申報(bào),補(bǔ)交稅款?
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