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老師這個是領(lǐng)用電話機發(fā)放的職工福利的,我可以這樣做分錄嗎 借:管理費用—開辦費2094.30 貸:應(yīng)付職工薪酬—-2094.30 借:應(yīng)付職工薪酬—-2094.30 貸:庫存商品—-1853.36 貸:應(yīng)交稅費—-應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣做轉(zhuǎn)出的分錄可以嗎

84784971| 提問時間:2022 05/15 21:31
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師
你這樣做 跟圖片做沒有區(qū)別啊 一個是先計提應(yīng)付職工薪酬 你是先計提管理費用 你的比較更加符合實際
2022 05/15 21:35
84784971
2022 05/15 21:48
好的謝謝
秦楓老師
2022 05/15 22:01
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到 麻煩給個評價
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