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老師,這道題的分錄是這樣嗎? 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

84785037| 提問時間:2021 07/12 16:36
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 應該做分錄: 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021 07/12 16:41
84785037
2021 07/12 16:47
結(jié)轉(zhuǎn)商品的成本是在月末結(jié)轉(zhuǎn)?
蔣飛老師
2021 07/12 17:02
是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 你的理解很對
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