問題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月5日銷售給甲公司100件產(chǎn)品,每件不含稅價格為600元。由于部分產(chǎn)品存在瑕疵,該企業(yè)給予甲公司10%的銷售折讓,已開具紅字專用發(fā)票。為了鼓勵甲公司及時付款,該企業(yè)給出現(xiàn)金折扣2/10,n/30,最終甲公司于1月13日付款。計算該企業(yè)該筆銷售的銷項稅額。(假設該企業(yè)適用增值稅率13%)

84784980| 提問時間:2022 05/15 10:21
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
該企業(yè)該筆銷售的銷項稅額=600*100*(1-10%)*0.13=7020
2022 05/15 10:25
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