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老師,匯算清繳21年度結(jié)束后補(bǔ)繳了所得稅,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫

84785000| 提問時(shí)間:2022 05/14 15:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022 05/14 15:41
84785000
2022 05/14 15:48
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2022 05/14 15:50
不客氣,很高興幫你解答
84785000
2022 05/14 15:51
老師,賬上沒有以前年度損益調(diào)整科目,自己添加應(yīng)該是添加到資產(chǎn)類,還是損益類,還是什么別的類別
劉艷紅老師
2022 05/14 15:58
可以直接計(jì)到利潤(rùn)分配-未分配里面
84785000
2022 05/14 16:02
老師,分錄計(jì)提時(shí)寫成借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,不交稅款時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款嗎
劉艷紅老師
2022 05/14 16:04
可以的,就是你這樣寫的
84785000
2022 05/14 16:23
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2022 05/14 16:37
不客氣,很高興幫你解答
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