問題已解決

老師您好,我想問一下,接受政府的補(bǔ)助或者獎(jiǎng)勵(lì)開了不征稅收入,報(bào)增值稅的時(shí)候報(bào)到哪欄呢

84785009| 提問時(shí)間:2022 05/13 08:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,開的是不征稅的發(fā)票不需要申報(bào)增值稅
2022 05/13 08:29
84785009
2022 05/13 08:31
商品編碼是這個(gè)嗎,開票可以,但不要報(bào)到增值稅里面是不 做賬是記到營業(yè)外收入嗎
郭老師
2022 05/13 08:32
你好對的是的是這么做的
84785009
2022 05/13 15:27
營業(yè)外收入可以補(bǔ)虧嗎
84785009
2022 05/13 15:28
像這種營業(yè)外收入可以補(bǔ)虧嗎
郭老師
2022 05/13 15:30
你好,用盈利彌補(bǔ)虧損
郭老師
2022 05/13 15:30
??顚S玫臓I業(yè)外收入不需要交所得稅。
84785009
2022 05/13 15:42
做匯算的時(shí)候調(diào)減嗎
郭老師
2022 05/13 15:42
對的是的,在105040這個(gè)表格里面填寫專項(xiàng)資金用途。
84785009
2022 05/13 15:45
還有壞賬損失做匯算要調(diào)增嗎?
郭老師
2022 05/13 15:45
如果你有證明,比如對方破產(chǎn)注銷,或者是打官司收不回來的,這些都可以抵扣所得稅的,不需要調(diào)整。
84785009
2022 05/13 15:46
嗯嗯,謝謝你
郭老師
2022 05/13 15:47
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