問(wèn)題已解決

當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣不完的月底怎么做賬,比如進(jìn)項(xiàng)稅額1130,銷項(xiàng)稅額只有140

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/12 21:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 140 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1130-140=990 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1130 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 990 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 990
2022 05/12 21:35
84785019
2022 05/12 21:56
下個(gè)月再用應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅990來(lái)繼續(xù)和銷項(xiàng)稅額抵扣是吧
bamboo老師
2022 05/12 21:56
下個(gè)月再用應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅990來(lái)繼續(xù)和銷項(xiàng)稅額抵扣 是的
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