問題已解決
老師,前任會計好多暫估應付款,2019年,2020年,2021年的暫估應付款都沒有沖銷,我接賬要不要管她的暫估應付款的,我有沒有責任管?
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速問速答你好,如果這個是虛增的話,建議你給他調(diào)整一下,再你接手之后再調(diào)整。
2022 05/12 16:39
郭老師
2022 05/12 16:39
如果你不調(diào)整,根據(jù)他繼續(xù)的來做的話,這個余額也是虛增的。
84785014
2022 05/12 16:56
老師,她應付賬款的余額是167567.81,而暫估有2百多萬,這樣再怎么調(diào)
郭老師
2022 05/12 16:59
實際有業(yè)務的多少你知道嗎?當時暫估分錄怎么做的?借管理費用或者是主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎?
84785014
2022 05/12 17:14
老師,是這樣做的,沒有沖應付賬款,余額是不是167567.81,是不是就這些暫估應付款
郭老師
2022 05/12 17:29
那你看一下這些都是虛增的嗎?沒有一點實際業(yè)務嗎。
84785014
2022 05/12 17:43
老師,是收到發(fā)票沖應付賬款的?
郭老師
2022 05/12 17:47
你好,沖暫估入庫和結轉(zhuǎn)成本
付款之后沖應付賬款。
84785014
2022 05/12 17:59
老師,我現(xiàn)在是不是只沖她的余額167567.81,暫估入庫和結轉(zhuǎn)成本之后,沖應付賬款,就行了?
郭老師
2022 05/12 18:01
借應付賬款貸庫存商品,那你看一下你的庫存商品出現(xiàn)了負數(shù)沒有。
84785014
2022 05/12 18:19
老師,這樣沖庫存商品是出現(xiàn)負數(shù)了,那再怎么辦?
郭老師
2022 05/12 18:21
紅沖你的成本,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調(diào)增
84785014
2022 05/12 18:24
老師,匯算清繳已經(jīng)申報了
郭老師
2022 05/12 18:28
明年匯算清繳調(diào)整的
84785014
2022 05/12 18:29
老師,明年匯算清繳調(diào)整,那在庫存商品負數(shù)掛著,能不能通過以前年度損益調(diào)整,來調(diào)呀?
郭老師
2022 05/12 18:30
你好
可以的
上面不就是讓你改了
借庫存商品這個就是
84785014
2022 05/12 18:33
老師,我沒有弄明白,是通過以前年度損益調(diào)整了,還有明年匯算清繳調(diào)增嗎?
郭老師
2022 05/12 18:38
對的是的因為你在二一年已經(jīng)抵扣了所得稅,你在二一年也會算,青椒也抵扣了,所以在二年補上它。
84785014
2022 05/12 18:45
老師,是以前年度損益調(diào)整了庫存商品,就不用匯算清繳調(diào)增了,是嗎?
郭老師
2022 05/12 18:54
不是
你去年多抵扣了所得稅,今年用以前年度損益調(diào)整紅沖,
然后在二一年的匯算清繳里面調(diào)增,
如果你二一年沒有匯算清交調(diào)整,
你在22年的匯算清繳里面調(diào)增這個理解嗎?
郭老師
2022 05/12 18:54
只要多抵扣了,所得稅就得調(diào)增。
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