問題已解決
老師3月的期末留抵,申請了增量留抵退稅,四月的申報表這個金額變成進項稅額轉(zhuǎn)出了。我要怎么做賬務處理?
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速問速答您好
借:銀行存款
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/11 13:33
84785023
2022 05/11 13:35
不入營業(yè)外收入嗎?
bamboo老師
2022 05/11 13:36
不入營業(yè)外收入哈
84785023
2022 05/11 13:37
3月,這個期末留抵我做在了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方
bamboo老師
2022 05/11 13:38
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費-未交增值稅
84785023
2022 05/11 13:43
老師,最后一個分錄不是貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
bamboo老師
2022 05/11 13:44
還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅啊 那就是貸應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785023
2022 05/11 13:46
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 05/11 13:46
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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