問題已解決

我們是生產(chǎn)性企業(yè)的免抵退稅,有張報關(guān)單里面有兩項可以退稅,一項外購產(chǎn)品,不能視同自產(chǎn)的,因此不能退稅,請問老師,不能退稅的這條數(shù)據(jù)要怎么申報免稅?需要在退稅軟件里面錄入數(shù)據(jù)申報嗎?

84784985| 提問時間:2022 05/11 13:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個直接填寫在免稅那欄就可以
2022 05/11 13:34
84784985
2022 05/11 13:43
謝謝老師!是只要填入增值稅申報表附表一的免稅欄嗎?
樸老師
2022 05/11 13:48
同學你好 對的 填寫在免稅欄
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