問題已解決

老師我想咨詢一下,公司上個(gè)月有銷項(xiàng)計(jì)入未繳增值稅,本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,我怎么做賬務(wù)處理呢?

84784961| 提問時(shí)間:2022 05/11 12:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022 05/11 12:44
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