問題已解決
甲公司6月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務,要求進行相應的賬務處理:(1)10日,銷售給國祥公司甲產(chǎn)品500件,單價為800元,售價計400000元,增值稅52000元,已收款300000元,余款暫欠。(2)12日,銷售給華瑞公司乙產(chǎn)品500件,單價為400元,售價計200000元,增值稅26000元,收到銷售方開出的商業(yè)承兌匯票一張。(3)12日,上述產(chǎn)品銷售領取包裝材料1000元。(4)12日,結轉已銷售甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本300000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)成本100000元。(5)15日,以銀行存款支付銀行手續(xù)費900元。(6)16日,以銀行存款支付本月廣告費6000元。(7)18日,預收東方公司購貨款10000元。(8)20日,計算本月應負擔的城市維護建設稅為7000元,教育費附加2000元。
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1,借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2,借:應收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
3,借:銷售費用,貸:周轉材料
4,借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
5,借:財務費用,貸:銀行存款
6,借:銷售費用,貸:銀行存款
7,借:銀行存款,貸:預收賬款
8,借:稅金及附加,貸:應交稅費—城建稅,教育費附加
2022 05/10 19:56
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