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老師好,我單位上月有留底退稅,這個月正常開票,有稅金,需要在報表里填寫這個稅金嗎

84784952| 提問時間:2022 05/10 13:25
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
你好 你們是一般納稅人吧,這個是申報表里面是需要填寫的。
2022 05/10 13:25
84784952
2022 05/10 13:28
是一般納稅人,從報表里怎么填寫呢
星河老師
2022 05/10 13:32
同學(xué), 填寫附表1 1. 附表1第7欄“小計”中的“銷售額”數(shù)=主表第1欄的“一般貨物及勞務(wù)”本月數(shù)與“即征即退貨物及勞務(wù)”本月數(shù)之和。 2. 附表1第7欄“合計”中的“銷項稅額”數(shù)=主表第11欄“一般貨物及勞務(wù)”本月數(shù)與“即征即退貨物及勞務(wù)”本月數(shù)之和。 3. 附表1第5欄“應(yīng)稅貨物”中17%稅率“銷售額”與13%稅率“銷售額”的合計數(shù)=主表第2欄“一般貨物及勞務(wù)”本月數(shù)與“即征即退貨物及勞務(wù)”本月數(shù)之和。 4. 附表1第5欄“應(yīng)稅勞務(wù)”中的”銷售額“數(shù)=主表第3欄“一般貨物及勞務(wù)”本月數(shù)與“即征即退貨物及勞務(wù)”本月數(shù)之和。
84784952
2022 05/10 13:35
謝謝老師
星河老師
2022 05/10 13:48
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