問(wèn)題已解決

我司收到的成本發(fā)票被對(duì)方公司跨期沖紅了,那么我司的所得稅匯算清繳需要正申報(bào)嗎?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/10 10:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方不開具藍(lán)字發(fā)票了嗎
2022 05/10 10:01
84784985
2022 05/10 10:05
對(duì)方把2019年的勞務(wù)報(bào)酬拿回去沖紅,同時(shí)開具當(dāng)期的藍(lán)字發(fā)票,那么2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要更正?
bamboo老師
2022 05/10 10:07
開了紅字再開對(duì)應(yīng)的藍(lán)字 不需要調(diào)整啊
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