問(wèn)題已解決

老師,我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒(méi)開過(guò)來(lái),那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆](méi)有庫(kù)存商品,要是要暫估入庫(kù),分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫(kù)存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/10 07:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以先暫估,然后次月的時(shí)候發(fā)票來(lái)了,再把暫估的做紅字就可以。
2022 05/10 07:55
84785013
2022 05/10 08:52
怎么紅字呢,具體分錄寫一下吧,謝謝!
東老師
2022 05/10 08:54
借:庫(kù)存商品負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款負(fù)數(shù)
84785013
2022 05/10 08:55
好的,老師,這個(gè)做相反分錄可以嗎?
東老師
2022 05/10 09:04
你做相反的也是可以的
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