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以前年度的賬,增值稅,交了,但賬沒做,現(xiàn)在怎么補,分錄怎么做

84784995| 提問時間:2022 05/09 16:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,以前年度的賬,增值稅交了,但賬沒做,現(xiàn)在補做是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2022 05/09 16:01
84784995
2022 05/09 16:02
需要用以前年度損益調(diào)整,未分配利潤科目嗎
鄒老師
2022 05/09 16:05
你好,不需要。 因為這里是增值稅,增值稅是負(fù)債科目,不是損益類科目啊?
84784995
2022 05/09 21:59
你好老師,是工資薪金個人所得稅
鄒老師
2022 05/09 22:01
你好,是關(guān)于工資薪金個人所得稅的什么問題呢
84784995
2022 05/09 22:01
以前年度的增值稅,以前年度的工資薪金個人所得稅補賬的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 這樣對嗎?
鄒老師
2022 05/09 22:01
你好,繳納是這樣做分錄
84784995
2022 05/09 22:02
那增值稅和工資薪金個稅不用計提不是嗎?
鄒老師
2022 05/09 22:03
你好 增值稅需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 工資薪金個稅,需要計提的
84784995
2022 05/09 22:04
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
84784995
2022 05/09 22:04
補提個稅是怎么做分錄?
鄒老師
2022 05/09 22:04
你好,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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