問題已解決

老師,我這個(gè)月開了40萬(wàn)的建筑勞務(wù)費(fèi),需要支付分包20萬(wàn),是不是可以填寫9增值稅附表三,差額征收,

84784962| 提問時(shí)間:2022 05/09 12:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,可以這么做。
2022 05/09 12:03
郭老師
2022 05/09 12:03
但是你們已經(jīng)是分包了,不允許再分包出去。
84784962
2022 05/09 12:04
嗯,那對(duì)方來(lái)給我們專票,是不是也不允許抵扣了
郭老師
2022 05/09 12:05
你好,不允許抵扣了,你已經(jīng)減去了分包。
84784962
2022 05/09 12:06
那是不是我不填寫附表三,就可以抵扣
郭老師
2022 05/09 12:08
你是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的不可以啊。
84784962
2022 05/09 12:09
對(duì),這個(gè)40萬(wàn)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,那就只能差額征收填寫了
郭老師
2022 05/09 12:11
對(duì)的,是的,是這么做的。
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