問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)年前的分錄錯(cuò)誤,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄呢?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/07 19:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 匯算清交的時(shí)候納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他填寫(xiě)稅收金額。
2022 05/07 19:41
84785036
2022 05/07 19:49
去年匯算清繳時(shí)時(shí)根據(jù)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證稅務(wù)端填的正確的數(shù)據(jù),沒(méi)有算這一筆的金額。那么是不是今年匯算清繳的時(shí)候就不用另外調(diào)整稅額呀?
84785036
2022 05/07 19:54
另外請(qǐng)問(wèn)老師一下,這筆分錄不涉及以前年度損益調(diào)整是嗎?
郭老師
2022 05/07 19:57
你好 需要的 你少抵扣了所得稅 你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎
84785036
2022 05/07 19:58
是的老師,匯算清繳是指年度匯算清繳嗎?
郭老師
2022 05/07 19:59
匯算清交是年度匯算清交,就是你這一次申報(bào)的稅務(wù)年報(bào)
郭老師
2022 05/07 19:59
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的話,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785036
2022 05/07 20:00
我們年報(bào)已經(jīng)報(bào)了??
郭老師
2022 05/07 20:00
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證做到今年。
84785036
2022 05/07 20:01
老師,請(qǐng)教一下,這筆分錄是不涉及以前年度損益調(diào)整的對(duì)吧?
84785036
2022 05/07 20:03
把成本做到今年的話,那還要調(diào)整么?
84785036
2022 05/07 20:03
我有點(diǎn)混了
郭老師
2022 05/07 20:05
匯算清繳已經(jīng)做了 就不要調(diào)整以前年度損益調(diào)整了 直接做到今年 主要這個(gè)金額不大
84785036
2022 05/07 20:06
老師,錯(cuò)了,我剛確認(rèn)了下,這個(gè)公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人
84785036
2022 05/07 20:06
不好意思不好意思
84785036
2022 05/07 20:07
那我現(xiàn)在就只需要 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這一次分錄了是吧
郭老師
2022 05/07 20:11
你已經(jīng)做了匯算清交了,不用這么做的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證就可以了
郭老師
2022 05/07 20:11
抵扣二二年的企業(yè)所得稅。
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