問題已解決

老師去年暫估成本,現(xiàn)在今年收到發(fā)票金額少,應(yīng)該怎么處理?匯算調(diào)增?賬呢?

84784996| 提問時間:2022 05/06 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2022 05/06 16:24
84784996
2022 05/06 16:34
是做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款
郭老師
2022 05/06 16:35
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款
84784996
2022 05/06 16:40
這個是做在去年?還是今年
郭老師
2022 05/06 16:46
好,這個分錄做到今年。
郭老師
2022 05/06 16:46
今年的不要修改了,不要動。
郭老師
2022 05/06 16:46
剛才打錯了,這個分錄做到今年 去年的不要修改了,不要動
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